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沈阳市审计局主要职责内设机构
    稿源: 市审计局  2018-01-25 14:19
 

  主要领导

韩力 局长

职务分工:党组书记,局长,领导审计局全面工作,负责审计局党组的党建和党风廉政建设工作。重点联系和平区审计局。

办公电话:024-23922226

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  主要职责

  (一)主管全市审计工作。贯彻执行国家和省审计工作的方针、政策和有关法律、法规、规章,依法独立对市财政收支和法律、法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支及相关经济活动的真实、合法和效益情况进行审计监督,对国家及省、市党委、政府重大政策措施和宏观调控部署落实情况以及领导干部经济责任履行情况进行审计监督。组织全市各级审计机关参与上级审计机关组织的审计项目的审计工作。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促检查被审计单位整改的责任。

  (二)起草审计方面的地方性法规和市政府规章,制定并组织实施全市审计工作发展规划和年度审计计划,对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

  (三)向市政府提交年度市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的整改情况报告,向市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果,向市政府有关部门和区、县(市)级人民政府通报审计情况和审计结果,依法向社会公布审计结果。

  (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

  1.市级财政预算执行和其他财政财务收支情况,市直各部门(含所属单位)预算执行情况、决算和其他财政财务收支。

  2.区、县(市)政府预算执行情况、决算和其他财政财务收支,市财政转移支付资金。

  3.使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

  4.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

  5.市属国有企业和金融机构、市国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

  6.市政府驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

  7.市直部门,区、县(市)政府和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

  8.根据上级审计机关授权审计国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支及项目执行情况。

  9.各区、县(市)审计机关管辖范围内的重大审计事项。

  10.法律、行政法规、地方性法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。

  (五)按规定和程序组织实施对市委管理的党政主要领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要领导人员的经济责任审计。

  (六)组织实施对国家和省、市党委、政府重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计。

  (七)组织实施领导干部自然资源资产离任审计。

  (八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (九)指导和监督依法属于市审计局审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于市审计局审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (十)与区、县(市)政府共同领导区、县(市)审计机关,依法领导和监督区、县(市)审计机关的业务工作,组织区、县(市)审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正区、县(市)审计机关违反法律法规、规章制度作出的审计决定,按照规定组织做好对区、县(市)审计机关的考核,按照干部管理权限做好区、县(市)审计机关领导干部管理工作。

  (十一)组织开展全市审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用,组织建设全市审计信息系统。

  (十二)承办市政府交办的其他事项。

  内设机构

  根据主要工作职责,市审计局设20个内设机构:

  (一)办公室。负责政务协调、文电、会务、机要、保密、档案、信访、督办等机关日常运转工作,起草综合调研和重要文稿;负责行政后勤、安全保卫、节能减排等工作,负责机关财务和资产管理、政府采购等工作,负责重大事项报告制度。

  (二)综合计划处。拟订审计工作政策、规划和年度计划,负责审计成果统计、研究和综合利用工作,负责信息宣传、舆情应对、绩效考核、审计结果公告、政务公开、信用建设、科研管理、建议提案办理等工作,联系民主监督员和审计执法监督员,指导区、县(市)级审计机关综合计划工作。

  (三)法规处。起草审计方面的地方性法规和市政府规章,审理有关审计业务事项。负责监督检查全市审计机关的审计项目质量,纠正或责成纠正区、县(市)审计机关违反法律法规、规章制度作出的审计决定。负责对区、县(市)审计机关审计业务考核。指导和监督审计对象的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。受理并组织审计听证,负责行政复议、行政应诉和行政赔偿等工作。组织开展审计普法宣传教育,指导区、县(市)审计机关的法制工作,负责机关有关规范性文件的合法性审核工作。开展相关专项审计和审计调查。

  (四)电子数据审计处。负责审计业务电子数据的归口管理及相关电子数据的采集、管理、分析、利用和联网审计工作,负责组织、指导、监督市、区县(市)审计机关的信息化建设和计算机系统管理维护工作,组织审计市政府和市属国有企事业单位电子政务工程、信息化项目以及信息系统,开展相关专项审计和审计调查。

  (五)企业审计处。负责组织审计市属国有企业及市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债及损益,负责审计市政府与经贸有关的部门及其下属单位的财务收支,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关企业审计业务。

  (六)财政审计处。负责组织市本级预算执行情况和其他财政、财务收支的审计,负责起草向市政府、市人大常委会提交的市本级预算执行审计结果报告、审计工作报告及审计发现问题的整改情况报告,负责审计区、县(市)政府的财政预决算,负责上级审计机关统一组织的对国库和税务部门的审计,组织实施对国家和省、市党委、政府重大政策措施和宏观调控部署落实情况的跟踪审计,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关财政审计业务。

  (七)金融审计处。负责审计市政府管理以及市国有资本占控股或主导地位的银行和非银行金融机构的资产、负债和损益,以及具有投融资职能的国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关的金融审计业务。

  (八)固定资产投资审计一处。负责组织对市政府投资和以市政府投资为主以及其他关系到国家利益和社会公共利益的建设项目的预算执行情况和决算的审计,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关的投资审计业务。

  (九)固定资产投资审计二处。负责组织对市政府投资和以市政府投资为主以及其他关系到国家利益和社会公共利益的在建项目的跟踪审计,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关的投资审计业务。

  (十)行政政法审计处。负责组织审计市直行政政法等部门及其下属单位财政财务收支,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关行政政法审计业务。

  (十一)教科文卫审计处。负责组织审计市政府主管部门、区县(市)政府、受市政府及其部门委托管理的教育、科学、文化、卫生、体育等专项资金,负责组织审计市直教育、科学、文化、卫生、体育等部门及其下属单位的财政财务收支,开展相关专项审计和审计调查,指导区县(市)审计机关教科文卫审计。

  (十二)农业审计处。负责组织审计市政府主管部门、区县(市)政府、受市政府及其部门委托管理的农业、林业、水利等专项资金,负责审计市政府与农业、林业、水利等有关的各部门及其下属单位的财政财务收支,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关农业审计业务。

  (十三)资源环境审计处。负责审计市政府主管部门和区、县(市)政府、受市政府及其部门委托管理的资源资产、环境保护资金的管理使用情况和项目建设情况,开展相关专项审计和审计调查,组织实施领导干部自然资源资产离任审计和环境保护责任审计,指导区、县(市)审计机关资源环境审计。

  (十四)外资运用审计处。负责上级审计机关委托审计的国际组织和外国政府贷款、援助、捐赠项目的财务收支及项目执行情况,负责审计市国有资本占控股或主导地位的中外合资企业的财务收支,依法组织审计市属国有企业的境外资产、负债和损益,负责审计市驻外非经营性机构的财务收支,开展相关审计和专项审计调查,指导区县(市)审计机关相关审计业务。

  (十五)社会保障审计处。负责审计市政府主管部门和区县(市)政府、其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金,负责审计与社会保障基金、社会捐赠资金管理有关的市直部门及其下属单位的财政财务收支,开展相关专项审计和审计调查,指导区县(市)审计机关社会保障审计业务。

  (十六)经济责任审计处。负责组织和协调经济责任审计工作,组织对市委管理的党政机关、事业单位、人民团体主要领导干部和国有及国有控股企业、领导人员实施经济责任审计,组织对区、县(市)审计机关主要负责人实施经济责任审计,承担市经济责任审计工作领导小组办公室日常工作,开展相关专项审计和审计调查,指导区、县(市)审计机关的经济责任审计业务。

  (十七)审计督察处。负责督促检查被审计单位整改落实情况,负责纪检、组织和司法等部门移交的有关审计事项,及时掌握有关部门受理审计移送案件的办理情况,指导区、县(市)审计机关审计督察业务工作。

  (十八)案件审计处。负责市纪委、市监察委及上级机关交办的违纪违法案件的审计工作,会同纪检、监察机关查处大案要案,开展相关专项审计和审计调查。

  (十九)地铁建设审计处。负责监督检查市地铁建设和运营中执行国家财经法律、法规和方针政策情况,负责审计地铁建设项目资金的筹集、管理、使用和财务收支情况,审查项目招投标、监理及合同管理等方面情况,开展相关专项审计和审计调查。

  (二十)人事编制处。负责局机关的人事管理、机构编制、人才队伍建设等工作,负责全市审计系统的教育培训工作,承办区、县(市)审计机关负责人职务任免、调动、奖惩的有关事项,负责机关离退休干部工作,指导下级审计机关人事教育有关业务工作。机关党委。负责局机关党群工作,组织和指导全市审计系统的精神文明建设工作,负责定点扶贫联系工作。

 

 

 

 
编辑: 南景月